Faturamento

Execute faturamento e acompanhe evolução de documentos emitidos.

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Permissões (nomes no sistema)

  • Listar faturamento
  • Gerar NF de orçamento
  • Gerar NF de ordem de serviço

Códigos: financial.billing_list

Quando usar

Para gerar NF-e ou NFS-e a partir de orçamentos aprovados ou OS finalizadas, conferindo cenário fiscal e itens antes da emissão.

Acesso

Menu lateral → Financeiro → Faturamento

Passo a passo — Gerar documento fiscal

  1. Filtre itens faturáveis por Período, Origem (Orçamento ou OS) e Cliente.
  2. Abra o item faturável.
  3. Clique em Gerar Documento Fiscal.
  4. Revise campos fiscais (Natureza de Operação, alíquotas, itens).
  5. Confirme a emissão.
  6. Acompanhe o status em Documentos Fiscais.

Campos (NF-e)

  • Natureza da Operação*: texto até 60.
  • Itens*: mínimo 1; CFOP (4 dígitos), NCM (8 dígitos), Quantidade >0, Valor Unitário ≥0, Desconto ≥0.
  • Origem ICMS, CST/CSOSN ICMS, alíquotas ICMS/PIS/COFINS/IPI 0–100.
  • Descontos afetam a base de cálculo; IPI somado ao total final.

Campos (NFS-e)

  • CNAE* (7 dígitos cadastrado em Configuração Fiscal).
  • Código de Serviço LC 116* (formato 00.00).
  • ISS Retido (sim/não) e Valor ISS Retido obrigatório se marcado.
  • Alíquota ISS (0–100) conforme regime.
  • Discriminação (até 2000 caracteres).
  • Tributos opcionais: INSS, IR, PIS, COFINS, CSLL (≥0).

Mensagens frequentes

  • “CFOP deve ter 4 dígitos” / “NCM deve ter 8 dígitos”.
  • “Valor de ISS retido é obrigatório quando ISS está marcado como retido”.
  • “CNAE não cadastrado” ao tentar emitir NFS-e sem configuração fiscal.

Erros comuns

  • Emitir sem cenário fiscal correto (CFOP/aliquotas).
  • Selecionar origem errada (Orçamento vs OS).
  • Deixar alíquotas fora de 0–100.
  • Tentar NFS-e sem CNAE configurado.

Permissões necessárias (nomes no sistema)

  • Listar faturamento
  • Gerar NF de orçamento
  • Gerar NF de ordem de serviço

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O que você pode fazer nesta página

  • Listar e filtrar registros.

Fluxo detalhado

  1. Acesse o menu Financeiro e abra Faturamento.
  2. Use a busca/filtros da listagem para localizar registros.
  3. Revise mensagens de validação antes de concluir.

Campos e validações

  • Consulte o PDF seção 8.4 para nomes de campos, obrigatoriedade, máscaras e exemplos específicos.
  • Respeite formatos: datas em yyyy-mm-dd; e-mails válidos; documentos com dígitos completos.
  • Campos marcados com * são obrigatórios na criação e edição, quando exibidos.

Permissões necessárias (nomes no sistema)

  • Listar itens para faturamento

Conteúdo detalhado (PDF 8.4 Faturamento)

Campos e validações

Detalhamento completo está na seção 8.4 do Guia do Usuário. Consulte também o PDF anexo para nomes de campos, obrigatoriedade, máscaras e exemplos.

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